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中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年度部門決算公開報告
發(fā)布日期: 2025年09月22日
來源:州政協(xié)辦
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中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年度部門決算公開報告
目錄
第一部分:部門(單位)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分:2024年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、非財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分:2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、非財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
十二、預(yù)算績效情況說明
第四部分:名詞解釋
第五部分:附件
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級概述
一、部門職責(zé)
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級的主要職責(zé)是:
1.人民政協(xié)的主要職能是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商;
2.對國家憲法、法律和法規(guī)的實施,重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作,通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督;
3.對政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題,開展調(diào)查研究,反映社情民意,進(jìn)行協(xié)商討論。
通過調(diào)研報告、提案、建議案或其他形式,向中國共產(chǎn)黨和國家機(jī)關(guān)提出意見和建議。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位(部門)內(nèi)設(shè)2個辦公室,1個研究室,7個專委會,5個科室,3個事業(yè)中心。
按照部門決算編報要求,納入我單位2023年度部門決算編報范圍的下屬單位共3個,分別是機(jī)關(guān)服務(wù)中心、智力支邊服務(wù)中心、理論研究服務(wù)中心。編制數(shù)18人,實有人數(shù)14人,事業(yè)單位編制數(shù)18人,實有人數(shù)14人。
從預(yù)算單位構(gòu)成看,中國人民政治協(xié)商會議貴州省黔東南州委員會部門決算包括:本級決算。
第二部分 2024年度部門決算表
收入支出決算總表
|
公開01表 |
||
|
單位:中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級 |
2024年度 |
單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
2,572.76 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
1,989.23 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
399.22 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
93.40 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
90.91 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
27 |
2,572.76 |
本年支出合計 |
58 |
2,572.76 |
|
使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余) |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
11.47 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
11.47 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
2,584.23 |
總計 |
62 |
2,584.23 |
|
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
收入決算表
|
公開02表 |
||
|
單位:中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級 |
2024年度 |
單位:萬元 |
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計 |
2,572.76 |
2,572.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,989.23 |
1,989.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1,989.23 |
1,989.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
1,469.27 |
1,469.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
281.32 |
281.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010204 |
政協(xié)會議 |
162.64 |
162.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010205 |
委員視察 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
399.21 |
399.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
366.81 |
366.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
221.26 |
221.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
129.87 |
129.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
32.40 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
32.40 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
||||||||||
支出決算表
|
公開03表 |
||
|
單位:中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級 |
2024年度 |
單位:萬元 |
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
2,572.76 |
2,020.40 |
552.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,989.23 |
1,469.27 |
519.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1,989.23 |
1,469.27 |
519.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
1,469.27 |
1,469.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
281.32 |
0.00 |
281.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010204 |
政協(xié)會議 |
162.64 |
0.00 |
162.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010205 |
委員視察 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
399.21 |
366.81 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
366.81 |
366.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
221.26 |
221.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
129.87 |
129.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
財政撥款收入支出決算總表
|
公開04表 |
||
|
單位:中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級 |
2024年度 |
單位:萬元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
2,572.76 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
1,989.23 |
1,989.23 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
40 |
399.22 |
399.22 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
27 |
2,572.76 |
本年支出合計 |
59 |
2,572.76 |
2,572.76 |
0.00 |
0.00 |
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
0.00 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計 |
32 |
2,572.76 |
總計 |
64 |
2,572.76 |
2,572.76 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|
|||||||
非財政撥款收入支出決算總表
|
公開05表 |
||
|
單位:中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級 |
2024年度 |
單位:萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、上級補(bǔ)助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事業(yè)收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、經(jīng)營收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附屬單位上繳收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中:本級橫向轉(zhuǎn)撥財政款 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
非本級財政撥款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
27 |
0.00 |
本年支出合計 |
58 |
0.00 |
|
使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余) |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
11.47 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
11.47 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
11.47 |
總計 |
62 |
11.47 |
|
注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
|||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開06表 |
||
|
單位:中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級 |
2024年度 |
單位:萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
2,572.76 |
2,020.40 |
552.36 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1,989.23 |
1,469.27 |
519.96 |
||
|
20102 |
政協(xié)事務(wù) |
1,989.23 |
1,469.27 |
519.96 |
||
|
2010201 |
行政運(yùn)行 |
1,469.27 |
1,469.27 |
0.00 |
||
|
2010202 |
一般行政管理事務(wù) |
281.32 |
0.00 |
281.32 |
||
|
2010204 |
政協(xié)會議 |
162.64 |
0.00 |
162.64 |
||
|
2010205 |
委員視察 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
||
|
2010299 |
其他政協(xié)事務(wù)支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
399.21 |
366.81 |
32.40 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
366.81 |
366.81 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政單位離退休 |
221.26 |
221.26 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 |
129.87 |
129.87 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
15.68 |
15.68 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
32.40 |
0.00 |
32.40 |
||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
93.40 |
93.40 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
90.91 |
90.91 |
0.00 |
||
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
||||||
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
|
公開07表 |
||
|
單位:中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級 |
2024年度 |
單位:萬元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
1,565.94 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
230.70 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
387.89 |
30201 |
辦公費(fèi) |
14.16 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
353.25 |
30202 |
印刷費(fèi) |
0.00 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
419.83 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.00 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
59.15 |
30205 |
水費(fèi) |
3.82 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
129.87 |
30206 |
電費(fèi) |
15.30 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
15.68 |
30207 |
郵電費(fèi) |
8.66 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
74.82 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
15.35 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.18 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
3.23 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.29 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
90.91 |
30212 |
因公出國(境)費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
0.00 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
0.89 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
15.95 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
223.76 |
30215 |
會議費(fèi) |
0.00 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
18.29 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.37 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
142.77 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
5.81 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
29.96 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
2.50 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
35.10 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
11.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
30.25 |
30229 |
福利費(fèi) |
30.89 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
48.00 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
6.57 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
49.59 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
1,789.70 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
230.70 |
|||||
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
|
公開08表 |
||
|
單位:中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級 |
2024年度 |
單位:萬元 |
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|
||||||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
|
公開09表 |
||
|
單位:中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級 |
2024年度 |
單位:萬元 |
|
項目 |
本年支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|
|||||
財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
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公開10表 |
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單位:中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級 |
2024年度 |
單位:萬元 |
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預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計 |
因公出國(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
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小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
小計 |
公務(wù)用車購置費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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48.00 |
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注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 |
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第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年度收入、支出決算總計2,584.23萬元。2023年度收入、支出決算總計2,806.77萬元。與2023年度相比,減少222.54萬元,下降7.93 %,主要原因是:因單位人員變動,2024年一般公共服務(wù)支出及社保和就業(yè)支出較2023年減少。
二、收入決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年度收入決算合計2,572.76萬元。其中:財政撥款收入2572.76,占100%。
三、支出決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年度支出決算合計2,572.76萬元。其中:基本支出2,020.40萬元,占78.53%;項目支出552.36萬元,占21.47%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年度財政撥款收、支決算總計2,572.76萬元。2023年度收、支決算總計2,780.46萬元。與2023年度相比,減少207.70萬元,下降7.47 %,主要原因是:因單位人員變動,2024年一般公共服務(wù)支出及社保和就業(yè)支出較2023年減少。
五、非財政撥款收入支出決算總體情況說明
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年度非財政撥款收入決算總計11.47萬元。其中:本年收入合計0.00萬元,使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.47萬元。
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級非財政撥款支出決算總計11.47萬元。其中:本年支出合計0.00萬元,結(jié)余分配0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.47萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計2,572.76萬元,占本年支出合計的100.00%。與2023年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出減少207.70萬元,下降7.47% ,主要原因是因單位人員變動,2024年一般公共服務(wù)支出及社保和就業(yè)支出較2023年減少。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,572.76萬元,主要用于以下方面:
一般公共服務(wù)支出(類)1,989.23萬元,占77.32%;社會保障和就業(yè)支出(類)399.22萬元,占15.52%;衛(wèi)生健康支出(類)93.40萬元,占3.63%;住房保障支出(類)90.91萬元,占3.53%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2,549.51萬元,支出決算為2,572.76萬元,完成年初預(yù)算的100.91%,其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)年初預(yù)算為萬元,支出決算為1,469.27萬元,完成年初預(yù)算的100%。
2.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)年初預(yù)算為萬元,支出決算為281.32萬元,完成年初預(yù)算的100%。
3.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項)年初預(yù)算為萬元,支出決算為162.64萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項)年初預(yù)算為萬元,支出決算為60.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。
5.一般公共服務(wù)支出(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為萬元,支出決算為16.00萬元,完成年初預(yù)算的100%。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)年初預(yù)算為萬元,支出決算為221.26萬元,完成年初預(yù)算的100%。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)年初預(yù)算為萬元,支出決算為129.87萬元,完成年初預(yù)算的100%。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項)年初預(yù)算為萬元,支出決算為15.68萬元,完成年初預(yù)算的100%。
9.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預(yù)算為萬元,支出決算為32.40萬元,完成年初預(yù)算的100%。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預(yù)算為萬元,支出決算為93.40萬元,完成年初預(yù)算的100%。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預(yù)算為萬元,支出決算為90.91萬元,完成年初預(yù)算的100%.
七、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計2,020.40萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi):1,789.70萬元,主要包括:基本工資387.89萬元、津貼補(bǔ)貼353.25萬元、獎金419.83萬元、績效工資59.15萬元、基本養(yǎng)老保險129.87萬元、職業(yè)年金15.68萬元、職工基本醫(yī)療保險74.82萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.35萬元,其他社會保障3.23萬元、住房公積金90.91萬元、其他工資福利支出15.95萬元、離休費(fèi)18.29萬元、退休費(fèi)142.77萬元、撫恤金29.96萬元,遺囑生活補(bǔ)助2.50萬元,獎勵金30.25萬元。
(二)公用經(jīng)費(fèi):230.70萬元,主要包括:辦公費(fèi)14.16萬元、水費(fèi)3.82萬元、電費(fèi)15.30萬元、郵電費(fèi)8.66萬元、差旅費(fèi)0.29萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.18萬元、維護(hù)(修)費(fèi)0.89萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.37萬元,公務(wù)接待費(fèi)5.81萬元、勞務(wù)費(fèi)35.10萬元、工會經(jīng)費(fèi)11.05萬元、福利費(fèi)30.89萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元、稅金及附加費(fèi)用6.57萬元、其他商品和服務(wù)支出49.59萬元。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元。2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0.00萬元。與2023年度相比,持平。
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。與2023年度相比,持平。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款決算情況說明
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0.00萬元。與2023年度相比持平。
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為53.81萬元,“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為53.81萬元,完成預(yù)算數(shù)的100.00%。支出決算較上年減少1.76萬元,下降3.17%。主要原因是:我單位嚴(yán)格執(zhí)行“過緊日子”要求,縮減公務(wù)接待開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0.00萬元,支出決算0.00萬元,完成預(yù)算的0.00%;與上一年相比,支出決算較上年持平
2024年本單位組織的出國團(tuán)0個,出國團(tuán)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算48.00萬元,支出決算48.00萬元,完成預(yù)算的100.00%;與上一年相比,支出決算較上年持平
其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,2024年購置公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.00萬元,主要用于:公務(wù)用車燃油費(fèi)、高速過路費(fèi)、車輛維修維護(hù)費(fèi)及車輛保險費(fèi)等。截至2024年12月31日,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5.81萬元,支出決算5.81萬元,完成預(yù)算的100.00%;與上一年相比,支出決算較上年減少1.76萬元,下降23.25%。
決算數(shù)較上年減少的主要原因是。
具體包括:我單位嚴(yán)格執(zhí)行“過緊日子”要求,縮減公務(wù)接待開支。
國內(nèi)接待費(fèi)支出5.81萬元,主要是。2024年本單位國內(nèi)公務(wù)接待74批次,718人次。
國(境)外接待費(fèi)支出0.00萬元,主要是。2024年本單位國(境)外公務(wù)接待0批次,0人次。
十一、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出230.70萬元。與2023年相比減少52.44萬元,下降18.52%。主要原因是:2024年度其他交通費(fèi)較2023年減少。
(二)政府采購支出情況
中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級2024年度無政府采購支出。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年12月31日,中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級共有車輛7輛,其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車7輛、其他用車主要包括。單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
十二、預(yù)算績效情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求,中國人民政治協(xié)商會議黔東南苗族侗族自治州委員會辦公室本級組織對2024年度項目支出開展了績效自評工作。
(二)項目支出績效自評結(jié)果
經(jīng)自查,2024年度我單位合理預(yù)算編制,科學(xué)設(shè)定績效目標(biāo),嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,綜合管理情況較好,社會效益突出,自評得分97.09分。根據(jù)黔東南財績〔2025〕4號文件要求,自評等級為優(yōu)。
(三)部分重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果
1.2024年州政協(xié)“院壩協(xié)商”工作經(jīng)費(fèi)項目績效評價得分95.36分,依據(jù)優(yōu)(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四個評分等級,本項目評價等級為優(yōu)。
2.2024年州政協(xié)研究室創(chuàng)新項目建設(shè)推廣經(jīng)費(fèi)項目績效評價得分97.2分,依據(jù)優(yōu)(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四個評分等級,本項目評價等級為優(yōu)。
3.2024年“書香政協(xié)”讀書學(xué)習(xí)活動項目績效評價得分98分,依據(jù)優(yōu)(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四個評分等級,本項目評價等級為優(yōu)。
4.2024年州政協(xié)調(diào)研、培訓(xùn)、文史資料整理及參政議政工作保障經(jīng)費(fèi)項目績效評價得分100分,依據(jù)優(yōu)(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四個評分等級,本項目評價等級為優(yōu)。
5.2024年智力支邊民族產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項工作經(jīng)費(fèi)項目績效評價得分100分,依據(jù)優(yōu)(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四個評分等級,本項目評價等級為優(yōu)。
6.2024年州政協(xié)十三屆三次全會經(jīng)費(fèi)項目績效評價得分93.59分,依據(jù)優(yōu)(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四個評分等級,本項目評價等級為優(yōu)。
7.2024年州政協(xié)常委會及各專委會經(jīng)費(fèi)項目績效評價得分88.79分,依據(jù)優(yōu)(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四個評分等級,本項目評價等級為良。
8.2024年州政協(xié)專家智庫經(jīng)費(fèi)項目績效評價得分100分,依據(jù)優(yōu)(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四個評分等級,本項目評價等級為優(yōu)。
9.2024年州政協(xié)委員視察活動經(jīng)費(fèi)項目績效評價得分98分,依據(jù)優(yōu)(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四個評分等級,本項目評價等級為優(yōu)。
10.2024年基層政協(xié)辦公用房維修和改善辦公條件專項補(bǔ)助資金項目績效評價得分100分,依據(jù)優(yōu)(100-90)、良(89-80)、中(79-60)、差(59-0)四個評分等級,本項目評價等級為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
七、使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位 按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金 額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十四、對附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出。
十五、“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
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